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    1. 內部審計專員工作內容

      時間:2022-07-02 18:48:37 職場 我要投稿
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      內部審計專員工作內容

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      內部審計專員工作內容

      篇一:

      1、全面負責審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度,依法實施內部審計工作。

      2、制定并完善內部審計管理制度。

      3、負責制定年度審計計劃,并報公司領導批準后實施,定期檢查年度審計計劃的執(zhí)行情況。

      4、選派審計項目負責人并對其進行有效的授權。

      5、審批項目審計計劃、審計方案。

      6、對審計項目、審計方案的實施進行督導。

      7、審定并簽發(fā)審計報告。

      8、負責定期對內、外部審計的協(xié)調工作進行評估,并根據(jù)評估結果及時調整。

      9、負責內部審計人員的業(yè)務培訓、后續(xù)教育工作。

      10、完成公司領導交辦的其他工作。

      篇二:

      1、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度,依法實施審計業(yè)務。

      2、接受審計任務后,協(xié)助審計項目負責人及時作好審計前的各項準備工作,草擬審計實施方案。

      3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據(jù)的收集與調查取證工作。

      4、審計工作結束后,根據(jù)審計記錄、審計證據(jù),編制審計工作底稿,并提出初步審計意見或建議。

      5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。

      6、完成領導交辦的其他工作。

      篇三:

      1、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度,協(xié)助部長依法實施內部審計工作。

      2、制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排。

      3、制定審計方案。

      4、組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據(jù)、審計工作底稿。

      5、對項目審計工作進行現(xiàn)場指導。 6、編制審計報告,并報審計部部長審核。

      7、根據(jù)被審計單位的反饋意見,確定后續(xù)審計時間和人員安排,編制后續(xù)審計方案,經部長審核后,組織后續(xù)審計的實施。

      8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。

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